第一服務控股完成内部控制檢視,發現投資限額與風險控制機制缺失,提出補救措施,包括合規培訓、風險監督、修訂作業標準等,以強化内部控制。
觀點網訊:3月31日,第一服務控股有限公司(簡稱“第一服務控股”)宣布完成内部控制檢視。此次檢視覆蓋了2024年全年,旨在提升企業管治和風險管理能力。
在内部控制檢視中,第一服務控股發現投資限額與風險控制機制存在缺失,具體表現為未設定附屬公司個别投資的最高限額,且未建立相應的風險控制機制。
針對附屬公司理财産品審批控制不足的問題,第一服務指出對附屬公司購買理财産品的事項進行審批,但未對附屬公司與銀行或金融機構協商的最終交易條款進行控制。
同時,第一服務也指出累計投資監控機制不充分,未對投資決定進行綜合分析,且未制定投資上限政策,對整體投資規模缺乏有效控制措施。
對此,公司提出了一繫列補救措施,包括為董事會成員、管理層及相關人員提供合規培訓,指派專人檢視及監督投資交易的風險及合規披露,並修訂相關作業標準以明确内部管理流程、審批程序、披露及報告規則。公司還将根據作業標準對報告及披露常規進行定期内部審核,並修訂年度培訓計劃,涵蓋日常營運及上市規則的主題。
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