中國上城:已委任一名内部控制顧問檢讨集團的内部控制政策

观点网

2022-11-01 09:53

  • 董事會已委任一名内部控制顧問檢讨集團的内部控制政策。公司将進一步刊發公告,告知股東及投資者内部控制檢讨的進一步發展。

    觀點網訊:10月31日,中國上城發布獨立法證調查的主要發現及復牌進展的季度更新的公告。

    根據公告,該集團的兩間附屬公司茂名市華大房地産開發有限公司及茂名上誠置業有限公司的若幹銀行賬戶于2022年1月遭凍結。經該公司當時的核數師推薦,當時的董事會成員已聘請獨立法證顧問對銀行賬戶遭凍結事件進行調查。調查已完成,且該公司于2022年9月27日收到獨立法證顧問的獨立法證調查報告。

    據了解,公司前審計師對于2021年1月1日至2022年2月28日期間數項涉嫌未經授權總額約為人民币 1.43億元的付款(涉嫌未經授權的付款)存有疑慮。這些涉嫌未經授權的付款已涵蓋在調查中。

    董事會知悉,盡管集團的内部控制繫統的缺陷令董事會疑慮,但涉嫌未經授權的付款並無金錢損失。董事會同意獨立調查委員會的集團内部控制機制需要加強的意見。

    董事會已議決立即采納調查結果及上述獨立調查委員會的其他建議,並認為調查報告所指的問題不會影響集團的業務營運。

    董事會已委任一名内部控制顧問檢讨集團的内部控制政策。公司将進一步刊發公告,告知股東及投資者内部控制檢讨的進一步發展。

    此外,公司股份繼續停牌。

    審校:楊曉敏



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    地産

    公司